在校领导的安排下,审计处审计小组于2015年4月9日开始对我校图书馆2006年1月1日-2014年12月31日预算外资金收支情况进行审计。在审计过程中,我们通过审计处网站进行了公示,采用查阅有关制度及合同、抽查凭证、倾听和沟通等方法进行了审计,审计工作过程中得到计划财务处、图书馆和相关人员的积极配合与支持,使得校领导委托的审计任务得以顺利完成。现场审计工作结束后,审计小组反馈了此次审计工作发现的问题及整改意见,图书馆配合完成了审计建议的整改工作。通过此次审计工作有效促进了我校图书馆预算外资金的管理工作。
审计处
2015年4月30日